3月28日,集团召开2025年全面从严治党暨审计工作会议。集团党委书记、董事长黄永平出席并讲话。会前,集团党政领导班子成员和高级管理人员签署廉洁从业承诺,集团党委与各成员企业党组织签订《全面从严治党工作责任书》。集团党委副书记王斌主持会议。集团纪委书记、监察专员姜怡通报集团2024年违纪案件情况。集团总审计师程秦豫通报集团2024年审计工作情况并部署2025年审计工作。集团党政领导班子成员、高级管理人员出席。
永平同志指出,要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及总书记关于党的建设、党的自我革命的重要思想,全面贯彻落实二十届中央纪委四次全会精神和十二届市纪委四次全会要求,贯彻落实市委和市国资委党委关于加强全面从严治党工作要求。一是深刻领悟习近平总书记关于当前反腐败斗争形势的科学论断,提升做好全面从严治党工作的自觉性、坚定性。从全国、本市纪检监察机关监督执纪情况看,腐败的土壤条件还没有彻底铲除;从国资国企领域违规违纪情况看,全面从严治党面临的形势依然严峻复杂;从2024年集团监督执纪情况看,对集团全面从严治党面临的形势要始终保持冷静警醒。二是巩固深化主题教育和党纪学习教育成果,扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。要深刻理解开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育的目的意义;要准确认识“四风”问题顽固性、反复性,提高贯彻落实中央八项规定精神的思想自觉和行动自觉;要提高工作站位,认真做好深入贯彻中央八项规定精神学习教育。三是强化管党治党政治责任,着力推进集团全面从严治党工作向纵深发展。要压实全面从严治党责任链条,持之以恒抓好正风肃纪反腐,切实加强廉政风险防控机制建设。
永平同志强调,2025年集团审计工作要以总审计师履职尽责为抓手,强化审计集中管理,加强重点领域审计监督,以更有力有效的审计监督服务保障集团高质量发展。一是持续深化内部审计监督体制改革,切实提升内部审计监督效能。要坚持党管审计,严格执行重大事项请示报告制度,牢固树立“有问题查不出问题是失职,查出问题不报告问题是渎职”的理念,充分发挥事前“防未病”、事后“治已病”的作用。二是进一步压实审计责任,动真碰硬做好审计整改“下半篇文章”。要按照“全面覆盖、突出重点”要求,科学制订年度内部审计计划,不断拓展审计广度和深度,提升内部审计监督效能。三是提高审计集中管理信息化水平,不断加强审计队伍建设。要全面上线运行审计项目管理信息平台,加强对集团其他信息系统的数据共享和应用,把握审计重点,提高审计效率;要提升审计工作人员的综合素质、业务能力和实战能力,打造一支高素质、专业化的审计队伍。
集团业务总监、专职监事、总部部门负责人,成员企业负责人,成员企业党群、审计、纪检部门及下属单位负责人参加会议。
3月28日,集团召开2025年全面从严治党暨审计工作会议。集团党委书记、董事长黄永平出席并讲话。会前,集团党政领导班子成员和高级管理人员签署廉洁从业承诺,集团党委与各成员企业党组织签订《全面从严治党工作责任书》。集团党委副书记王斌主持会议。集团纪委书记、监察专员姜怡通报集团2024年违纪案件情况。集团总审计师程秦豫通报集团2024年审计工作情况并部署2025年审计工作。集团党政领导班子成员、高级管理人员出席。
永平同志指出,要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及总书记关于党的建设、党的自我革命的重要思想,全面贯彻落实二十届中央纪委四次全会精神和十二届市纪委四次全会要求,贯彻落实市委和市国资委党委关于加强全面从严治党工作要求。一是深刻领悟习近平总书记关于当前反腐败斗争形势的科学论断,提升做好全面从严治党工作的自觉性、坚定性。从全国、本市纪检监察机关监督执纪情况看,腐败的土壤条件还没有彻底铲除;从国资国企领域违规违纪情况看,全面从严治党面临的形势依然严峻复杂;从2024年集团监督执纪情况看,对集团全面从严治党面临的形势要始终保持冷静警醒。二是巩固深化主题教育和党纪学习教育成果,扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。要深刻理解开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育的目的意义;要准确认识“四风”问题顽固性、反复性,提高贯彻落实中央八项规定精神的思想自觉和行动自觉;要提高工作站位,认真做好深入贯彻中央八项规定精神学习教育。三是强化管党治党政治责任,着力推进集团全面从严治党工作向纵深发展。要压实全面从严治党责任链条,持之以恒抓好正风肃纪反腐,切实加强廉政风险防控机制建设。
永平同志强调,2025年集团审计工作要以总审计师履职尽责为抓手,强化审计集中管理,加强重点领域审计监督,以更有力有效的审计监督服务保障集团高质量发展。一是持续深化内部审计监督体制改革,切实提升内部审计监督效能。要坚持党管审计,严格执行重大事项请示报告制度,牢固树立“有问题查不出问题是失职,查出问题不报告问题是渎职”的理念,充分发挥事前“防未病”、事后“治已病”的作用。二是进一步压实审计责任,动真碰硬做好审计整改“下半篇文章”。要按照“全面覆盖、突出重点”要求,科学制订年度内部审计计划,不断拓展审计广度和深度,提升内部审计监督效能。三是提高审计集中管理信息化水平,不断加强审计队伍建设。要全面上线运行审计项目管理信息平台,加强对集团其他信息系统的数据共享和应用,把握审计重点,提高审计效率;要提升审计工作人员的综合素质、业务能力和实战能力,打造一支高素质、专业化的审计队伍。
集团业务总监、专职监事、总部部门负责人,成员企业负责人,成员企业党群、审计、纪检部门及下属单位负责人参加会议。